- Diposting oleh:
- Diposting pada:
- Kategori:
budgets, economics, government, local news, politics and governmentbudgets, economics, government, local news, politics and government - Sistem:
Tidak diketahui - Harga:
USD 0 - Dilihat:
5
lowongankerja.asia
Pemerintah Kota Jayapura melaporkan bahwa realisasi APBD sampai bulan Mei tahun 2025 telah mencapai angka Rp 402,54 miliar, yang setara dengan 25,06% dari keseluruhan sasaran pendapatan senilai Rp 1,61 triliun.
Hasil ini menggambarkan performa keuangan lokal selama lima awal tahun anggaran yang sedang berlangsung, di mana sumbangan terbesar datang dari dana trasfer dari pemerintahan nasional serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Informasi tersebut didasarkan pada laporan pencapaian APBD Kota Jayapura sampai dengan Mei 2025 yang diambil dari situs web djpk.kemenkeu.go.id.
Berikut rinciannya.
Pendapatan Daerah
Total Anggaran: 1.606,42 M
Realisasi: 402,54 M
Persentase: 25,06 persen
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Anggaran: 295,00 M
Realisasi: 72,41 M
Persentase: 24,54 persen
– Pajak Lokal: 251,85 M | 62,69 M | 24,89 persen
– Pajak Daerah: 30,36 M | 1,69 M | kenaikan sebesar 5,58 persen
– Pendapatan dari Aset Daerah Terpisah: 8,04 M | 0,00 M | 0,00 persen
– Lain-lain PAD yang Resmi: 4,75 M | 8,03 M | 169,04 persen
2. TKDD (Pengalihan ke Wilayah dan Keuangan Pedesaan)
Anggaran: 1.235,07 M
Realisasi: 330,13 M
Persentase: 26,73 persen
– Dana Transfer dari Pemerintahan Nasional: 1.235,07 M | 330,13 M | 26,73 persen
3. Pendapatan Lainnya
Anggaran: 76,35 M
Realisasi: 0,00 M
Persentase: 0,00 persen
– Pemasukan Lainnya Sesuai Dengan Aturan Regulasi: 19,34 M | 0,00 M | 0,00 Persen
– Dana Transfer Antara Wilayah: 57,01 M | 0,00 M | 0,00 persen
Belanja Daerah
Total Anggaran: 1.636,59 M
Realisasi: 329,41 M
Persentase: 20,13 persen
1. Belanja Pegawai
Anggaran: 759,49 M
Realisasi: 173,20 M
Persentase: 22,80 persen
2. Pembelian Barang dan Layanan
Anggaran: 554,40 M
Realisasi: 95,83 M
Persentase: 17,29 persen
3. Belanja Modal
Anggaran: 88,46 M
Realisasi: 7,69 M
Persentase: 8,70 persen
4. Belanja Lainnya
Anggaran: 234,24 M
Realisasi: 52,69 M
Persentase: 22,49 persen
– Pengeluaran Dana Hibah: 144,20 M | 43,49 M | 30,16 persen
– Belanja Hibah: 79,35 M | 7,73 M | 9,74 persen
– Belanja Bantuan Sosial: 5,69 M | 0,23 M | 4,06 persen
– Pengeluaran Tak Terduga: 5,00 M | 1,23 M | 24,66 persen
Pembiayaan Daerah
Total: 30,17 M
Realisasi: 0,00 M
Persentase: 0,00 persen
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Anggaran: 36,50 M
Realisasi: 0,00 M
Persentase: 0,00 persen
– Sisa Anggaran dari Tahun Berikutnya yang Belum Digunakan: 36,50 M | 0,00 M | 0,00 persen
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Anggaran: 6,34 M
Realisasi: 0,00 M
Persentase: 0,00 persen
– Kontribusi Dana Daerah: 6,34 M | 0,00 M | 0,00 persen